Voorjaarsnotitie 2003
Zeeburg investeert in veiligheid en versterking
sociaal-economische structuur
(Persbericht Stadsdeel Zeeburg)
Zeeburg, 6 juni 2003 -
In de Voorjaarsnota 2003 stelt het Dagelijks Bestuur van Zeeburg de stadsdeelraad voor enige aanpassingen aan te brengen in de lopende begroting ter oplossing van ontstane knelpunten.
Tevens geeft het bestuur aan door heroverwegingen te willen komen tot een sluitende begroting in de volgende jaren van economische recessie.
Over de financiële positie van het stadsdeel op de middellange termijn spreekt de wethouder Hoek van financiën zijn zorgen uit: “We weten nog niet wat de gevolgen van de forse bezuinigingen van dit kabinet zullen zijn voor Zeeburg. Het staat vast dat we minder te besteden zullen hebben. Om de klappen op te vangen ontkomen we niet aan een operatie van heroverweging van onze bestedingen.” Deze operatie moet in 2006 circa 2 miljoen euro opleveren. Van dat geld wordt een deel gebruikt voor het ondervangen van de verwachte rijksbezuinigingen en het andere deel wordt ingezet voor nieuw beleid.
Maatregelen in lopende begroting
Door aanpassingen binnen de lopende begroting wil het stadsdeelbestuur een aantal knelpunten oplossen. Belangrijke knelpunten zijn onder andere de financiering van de instroom- en doorstroombanen (voorheen Melkertbanen genoemd), veiligheidsprojecten, investeringen in de economische herstructurering (het zogeheten programma Doelstelling 2 voor Stedelijke Gebieden), de modernisering van de bedrijfsvoering van de stadsdeelorganisatie en de financiering van IJburg.
IJburg
Dit knelpunt in 2003 wordt in belangrijke mate opgelost door een bijdrage van 800 duizend euro door de centrale stad. Stadsdeelwethouders Hoek en Herrema zijn content met het behaalde resultaat uit de gesprekken met de gemeente Amsterdam over het oplossen van de financiële problemen met betrekking tot de ontwikkeling en het beheer van de nieuwbouwwijk IJburg.
ID-banen
Het stadsdeelbestuur wil geld vrij maken voor het veilig stellen van zoveel mogelijk instroom- en doorstroombanen, zolang het onduidelijk blijft wat het kabinet met de ID-banen van plan is. De gemeente Amsterdam moet in 2003 het aantal ID-banen verminderen met 1.300, omdat het kabinet wil bezuinigen op de financiering van de ID-banen.
Moeilijk in te schatten is wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de inleenorganisaties in Zeeburg in 2003 en ook in 2004. Stadsdeelwethouder Hoek van financiën wil in ieder geval voor dit jaar tegemoet kunnen komen aan de eventuele tekorten die bij ID-werkgevers kunnen ontstaan. Hiervoor is twee ton gereserveerd.
Veiligheid
Bijna 4,5 ton reserveert het stadsdeelbestuur voor projecten in het kader van sociale veiligheid en veiligheid in de openbare ruimte. Voor het door de stadsdeelraad geïnitieerde project 'Schoon, Heel en Veilig' wordt uit eigen stadsdeelmiddelen een bedrag van ruim 135 duizend euro vrij gemaakt. Het project kost in totaal bijna 375 duizend euro, die deels wordt betaald uit het programmabudget Doelstelling 2 voor Stedelijke Gebieden in Amsterdam-Oost.
Stadsdeelvoorzitter Herrema meent dat het versterken van buurttoezicht noodzakelijk is voor het verbeteren van de veiligheid in de openbare ruimte. “Als aanvulling op de huidige veiligheidsbevorderende maatregelen willen we cameratoezicht instellen, waarvoor in de komende twee jaar extra geld wordt vrij gemaakt. Daarnaast willen we geld inzetten voor het project buurtouders, gericht op de vergroting van de sociale veiligheid in de diverse buurten.” Ter financiering van dit project en het cameratoezicht wil het bestuur in de komende twee jaar bijna twee extra inruimen binnen de begroting.
Doelstelling 2
Ten behoeve van de economische herstructurering van het als aandachtsgebied aangemerkte Amsterdam Grootoost, waarvan Zeeburg deel uitmaakt, stelt de Europese Commissie financiële middelen beschikbaar in het kader van het programma Doelstelling 2 voor Stedelijke Gebieden. Voor de implementatie en bewaking van de uitvoering van dit programma op stadsdeelniveau dienen een programmacoördinator alsmede financiële en administratieve ondersteuning te worden aangesteld. Daarvoor wordt jaarlijks bijna een ton gereserveerd voor de duur van het programma tot 2006.
Modernisering bedrijfsvoering
Voorts wil het bestuur de bedrijfsvoering van de stadsdeelorganisatie moderniseren. Extra geld (circa vier ton) wordt ingezet voor onder andere de verbetering van de telefonische bereikbaarheid van het stadsdeelkantoor, voor het digitaliseren van het archief en voor de professionalisering van het beheer van financiële systemen en van de planning & control.
Meerjarenperspectief
Voor de jaren 2005 tot en met 2007 gaat het bestuur uit van een zeer beperkte groei van de inkomsten uit het stadsdeelfonds van de gemeente Amsterdam. Dit sluit aan bij de verwachtingen ten aanzien van het regeerakkoord en de daarmee samenhangende onzekere situatie van dit moment.
Derhalve vraagt de financiële positie van het stadsdeel op de middellange termijn om aandacht van het bestuur. De meerjarenprognose laat tekorten zien, indien niet wordt ingegrepen. Zonder het treffen van maatregelen zou het begrotingstekort kunnen oplopen van ruim vier ton in 2004 tot bijna twee miljoen in 2007 volgens het op dit moment meest realistische scenario van de drie ontwikkelde scenario's. Voor het realiseren van een sluitende begroting en investeringen in nieuw beleid wil het bestuur in de komende jaren financiële ruimte scheppen van circa twee miljoen euro door het heroverwegen van de bestedingen.
De Voorjaarsnotitie wordt in de raadscommissies en op maandag 23 juni in de stadsdeelraad tijdens de Algemene Beschouwingen.
|